限 时 特 惠: 本站每日持续稳定更新内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信: muyang-0410

本报讯(融媒体记者 黄琳燕 杨欣) 记者近日从市审计局获悉,截至目前审计整改通知书,针对2019年度南京市部门预算执行审计查出的问题,相关预算单位已经全部整改到位,并促进出台12项制度,涉及健全支出定额体系、完善制度文件设计、加强国有资产管理等多方面。

在今年同级财政审计中,市审计局对全市99家一级预算单位开展了2019年度南京市部门预算执行审计,其中,对39家政府组成部门和部分重点单位进行了现场审计。

经过3个多月“横向数据联系、纵向现场延伸”的审计调查,审计部门精准查出一般性支出控制不严、定员定额管理有待完善和政府采购政策执行不到位等10大类74个问题,并提出审计建议促进相关部门整改到位。

针对查出的问题,审计部门制定问题整改“清单”,明确责任单位、整改时限、整改建议等具体要求,向各相关单位下达审计整改通知书27份、审计决定书8份,同时对责任单位进行“挂号”“销号”登记,形成问题整改闭环。

在向相关部门下达整改“清单”的同时,审计人员还主动对接被审计单位,累计电话回访54次,解答整改疑问103个,用优质的服务确保整改措施有力、问题纠正到位。

随着审计整改清单陆续下达,相关预算单位高度重视,目前已将问题全部整改到位,同时将审计提出问题的解决办法融入制度细节,分别从健全支出定额体系、完善制度规范设计、加强国有资产管理等方面予以整改规范,先后出台12项制度性文件,累计收回各项资金1.71亿元。

“制度的出台审计整改通知书,可以让财政资金规范管理更加有章可循,对于政府权力规范运行和财政资金提质增效有着重要意义。我们就是要用审计整改去扎紧‘钱袋子’,推动政府部门实实在在过好‘紧日子’。”市审计局行政处相关负责人表示。

下一步,市审计局将持续做好审计整改“后半篇文章”,坚持问题导向,推动完善制度机制,形成长效机制。同时加强部门协作,形成整改督查合力,促进审计整改工作取得实效。

限 时 特 惠: 本站每日持续稳定更新内部创业教程,一年会员只需98元,全站资源免费下载 点击查看详情
站 长 微 信: muyang-0410